淮南市審計局“把脈問診”內(nèi)部審計促規(guī)范上臺階
為全面貫徹落實《審計法》《安徽省內(nèi)部審計條例》《關于加強內(nèi)部審計工作的指導意見》,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在審計監(jiān)督體系中的作用,淮南市審計局創(chuàng)新探索內(nèi)部審計指導監(jiān)督方式,于今年2月---3月組織實施了市本級內(nèi)部審計工作專項審計調(diào)查,通過審計引導和促進內(nèi)部審計工作規(guī)范開展,推動全市內(nèi)部審計工作邁上新臺階。
一是摸清底數(shù),掌握現(xiàn)狀。重點選取了所屬二級單位多、經(jīng)濟體量大、管理鏈條長、經(jīng)濟活動事項復雜、亟待加強內(nèi)部監(jiān)管的20家市直部門、園區(qū)及國有企事業(yè)為調(diào)查對象,掌握調(diào)查單位內(nèi)審機構的設置、人員配備、職責履行和工作開展情況。
二是揭示問題,加強監(jiān)管。圍繞內(nèi)部審計工作領導管理體制情況、機構建立健全情況、工作制度建立健全情況、審計項目開展與質(zhì)量控制情況、審計發(fā)現(xiàn)問題整改與結果運用情況、調(diào)查統(tǒng)計與備案工作落實情況六個方面重點內(nèi)容開展專項調(diào)查。及時揭示和反映了部分單位對內(nèi)部審計工作重視不夠、內(nèi)部審計機構不健全、內(nèi)部審計人員專業(yè)能力不足、工作計劃管理不規(guī)范、部分單位未能嚴格落實整改責任等4大類11個問題。
三是扎實整改,成效顯著。通過審計,市審計局深入了解各單位內(nèi)部審計發(fā)展中存在的問題、困難及成因,提出進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展的意見和建議。各單位高度重視審計查出問題,扎實整改。截至目前,審計督促8家單位成立內(nèi)部審計工作領導小組,推動7家單位按照有關法律法規(guī)建立健全內(nèi)部審計制度,幫助8家單位制定了年度審計項目計劃,促進各單位加強內(nèi)部風險防控、完善制度,有力推動全市內(nèi)部審計工作法制化、規(guī)范化、科學化。
